Logowanie
Zarejestruj się
Termin szkolenia: dni powszednie w godz. 9.30 – 15.00 Czas trwania: 9 dni szkoleniowych (50 godzin zegarowych) 8, 15, 22, 29 i 30 września 2026 21 i 30 października 2026 13 i 27 listopada 2026 Podatek od towarów i usług należy do najbardziej złożonych obszarów prawa podatkowego. Jego prawidłowe stosowanie wymaga nie tylko znajomości przepisów […]
Podatek od towarów i usług należy do najbardziej złożonych obszarów prawa podatkowego. Jego prawidłowe stosowanie wymaga nie tylko znajomości przepisów krajowych, ale również umiejętności interpretacji regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyka pokazuje, że podatnicy oraz specjaliści zajmujący się rozliczeniami podatkowymi coraz częściej spotykają się ze skomplikowanymi zagadnieniami dotyczącymi między innymi:
• transakcji międzynarodowych, • świadczeń kompleksowych, • rozliczeń w grupach kapitałowych, • korekt podatku naliczonego, • stosowania procedur szczególnych VAT, • cyfryzacji rozliczeń podatkowych.
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie zaawansowanych zagadnień związanych z podatkiem VAT oraz rozwinięcie umiejętności praktycznego rozwiązywania skomplikowanych problemów podatkowych. Program został zaprojektowany tak, aby łączyć analizę przepisów wynikających z Ustawa o podatku od towarów i usług (Polska) oraz Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Szkolenie uwzględnia także aktualne stanowiska organów podatkowych, w szczególności Krajowa Administracja Skarbowa oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE. Istotnym elementem szkolenia jest również moduł poświęcony cyfryzacji rozliczeń podatkowych oraz funkcjonowaniu Krajowy System e-Faktur, który wprowadza nowe zasady dokumentowania i raportowania transakcji gospodarczych. Szkolenie ma charakter warsztatowy i obejmuje analizę studiów przypadków, interpretacji podatkowych oraz praktyczne ćwiczenia.
Forma szkolenia online:• wykłady eksperckie • warsztaty praktyczne • analiza studiów przypadków
Szkolenie adresowane jest do:• doradców podatkowych i pracowników biur rachunkowych, • głównych księgowych i dyrektorów finansowych, • specjalistów ds. podatków i księgowości, • biegłych rewidentów, • pracowników działów finansowo-podatkowych w przedsiębiorstwach.
PROGRAM SZKOLENIA: DZIEŃ 1 System VAT w prawie krajowym i unijnym Blok I• konstrukcja podatku VAT w systemie prawa UE • znaczenie Dyrektywa VAT 2006/112/WE • harmonizacja podatków pośrednich w UE
Blok II• zasady interpretacji przepisów VAT • bezpośredni skutek dyrektyw podatkowych • relacja prawa krajowego i unijnego
Blok III• znaczenie orzecznictwa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej • wpływ wyroków TSUE na praktykę podatników
Blok IV – warsztaty• refakturowanie usług • rozliczenia w grupach kapitałowych
Blok IV – warsztaty• miejsce dostawy towarów
Blok II• miejsce świadczenia usług B2B i B2C
Blok III• transakcje łańcuchowe • dostawy ruchome
Blok IV – warsztaty• analiza międzynarodowych struktur sprzedaży
DZIEŃ 4 Transakcje wewnątrzwspólnotowe Blok I• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
Blok II• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
Blok III• dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
Blok IV – warsztaty• analiza dokumentacji podatkowej
DZIEŃ 5 Import i eksport oraz odwrotne obciążenie Blok I• eksport towarów
Blok II• import usług
Blok III• mechanizm odwrotnego obciążenia
Blok IV – warsztaty • rozliczanie transakcji międzynarodowych DZIEŃ 6 Odliczenie VAT naliczonego Blok I• zasady odliczenia podatku naliczonego
Blok II• proporcja VAT
Blok III• prewspółczynnik
Blok IV – warsztaty• obliczanie proporcji i korekt podatku
DZIEŃ 7 Procedury szczególne VAT Blok I• procedura OSS
Blok II• procedura IOSS
Blok III• procedura marży
Blok IV – warsztaty• rozliczenia VAT w handlu elektronicznym
DZIEŃ 8 Kontrole podatkowe i ryzyka VAT Blok I• kontrola podatkowa
Blok II• kontrola celno-skarbowa prowadzona przez Krajowa Administracja Skarbowa
Blok III• nadużycie prawa w VAT
Blok IV – warsztaty• przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli podatkowej
DZIEŃ 9 Cyfryzacja rozliczeń VAT – KSeF Blok I• geneza wprowadzenia systemu • funkcjonowanie Krajowy System e-Faktur • faktura ustrukturyzowana
Blok II• wystawianie i odbieranie faktur w KSeF • identyfikator faktury • nadawanie uprawnień użytkownikom
Blok III• wpływ KSeF na rozliczenia VAT • korekty faktur • faktury zaliczkowe • faktury dla kontrahentów zagranicznych
Blok IV – warsztaty• analiza struktury faktury ustrukturyzowanej • przykładowe scenariusze biznesowe • przygotowanie procedur wdrożeniowych w firmie
Efekty uczenia się: Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Wiedza• zna konstrukcję podatku VAT w prawie krajowym i unijnym • rozumie zasady wynikające z Dyrektywa VAT 2006/112/WE • zna aktualne orzecznictwo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej • zna zasady funkcjonowania Krajowy System e-Faktur
Umiejętności• potrafi analizować skomplikowane transakcje gospodarcze pod kątem VAT • potrafi rozliczać transakcje międzynarodowe • potrafi stosować procedury szczególne VAT • potrafi analizować faktury ustrukturyzowane • potrafi przygotować firmę do wdrożenia KSeF
Kompetencje• samodzielnie rozwiązuje złożone problemy podatkowe • potrafi interpretować zmiany w przepisach podatkowych • potrafi identyfikować i minimalizować ryzyko podatkowe w przedsiębiorstwie
Sposób weryfikacji efektów uczenia się• test wiedzy • rozwiązanie zadania praktycznego
Korzyści dla uczestników Uczestnicy szkolenia: • uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień VAT • poznają aktualne interpretacje i orzecznictwo • nauczą się rozwiązywać złożone problemy podatkowe • zdobędą praktyczne umiejętności związane z wdrażaniem systemu Krajowy System e-Faktur • przygotują się do kontroli podatkowych oraz zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwieSkontaktuj się ze mną
